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关于2024年财务年终工作安排的通知
作者:计划财务处     发布时间:2024-10-25     信息来源:      阅读次数: 【关闭】

各教学院部、各部门:

根据市财政局关于预算资金管理以及年终对账关账的相关要求,为保证2024年学校财务决算工作能顺利进行,现将2024年年终财务工作的有关安排通知如下

一、时间安排

1、网上报销系统提交截止时间:11月2917:00

单据接收截止日期:12月217:00

自助投递机截止日期:12月217:00

届时不再接收报销业务网上报销审核通过但逾期未投递的单据将予以退单处理。

2、2025年具体报销时间根据上级部门相关安排另行通知。

二、相关要求:

1、各单位、各项目应根据《关于进一步厉行节约坚持过紧日子

的通知要求,按照年初预算安排,“谁使用  谁负责”,严禁无预算、超预算支出。严格遵守财经纪律,确保开支合法合规、真实有效,严禁突击花钱

2、各项需审计后付款及有付款合同的维修工程、设备购置、图书资料购置、材料采购等业务,请有关部门掌握好报账时间,及早做好年终会计结算等工对政府采购项目(含徽采购买)已完成的,严格按照合同文件执行,应抓紧时间进行验收和履行报销手续,及时报送财处,确保及时支付完毕。

3、对非政府采购类项目,各教学院部、各部门发生的所有费用货物类、服务类、工程类)及时履行验收手续和网上报销,确保在时间规定内按时报销和报送完毕手撕发票必须附有销售单位盖章清单,货物类根据关于印发《红世一足材料、低值易耗品管理办法》的通知(校政教【2023】39号及时办理出入库手续并履行报销手续横向课题的相关费用必须严格按照合同约定使用

4、“接待费”等三公经费应在发生当月及时报销完毕。公务接待严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》“接待费”必须是公务卡或对公转账且是四单合一(公务接待审批单、公函、菜单、发票)。

5、差旅费报销时,出行方式为飞机、火车、汽车,报销时上传附件必含飞机票、火车票、汽车票、出差审批单和相关出差文件,校内各单位租用社会化车辆出行必须要填写《红世一足公务租赁用车申请单》,由单位负责人审核、分管(联系)领导批准后,并落款日期私家车不允许私车公用。

6、请在报销录入填写报销明细、支付方式按消费项目增加行分别填写,附件清单中的附件说明、附件备注要填写清楚公务卡支付必须按刷卡金额分别增加行填写报销金额。

7、根据滁州市财政局关于进一步加强公务卡结算管理的通知(财库【2023】216号)文件精神,我校教职工均应按规定办理公务卡,按照《红世一足公务卡结算管理办法》规定进行使用发生所有费用如无特殊原因的必须使用公务卡结算,应从严控制不使用公务卡结算的支出事项,必要时报销申请人应提供不能使用公务卡结算的证明材料出差住宿不要预授权,因预授权金额与实际消费不一致,在财政支付一体化系统中无法匹配如有预授权请在结账时取消预授权金额,按实际消费金额刷卡。在上传附件的时候必须要上传所有消费记录并及时履行报销手续。

8请各归口单位及负责人高度重视财政专项资金的预算执行,加快执行进度,如因执行不力造成专项资金收回或给学校造成损失的,将追究相关人员责任。

9、根据相关要求,各类附件(如合同、协议、公务派车单等)必须要签字的一定要明确填写落款日期和签名。

10、当年发票原则上应在当年报销完毕,因报销不及时造成次年无预算无法报销的,或因采购未执行造成次年无政府采购预算无法采购的,责任自负。如确有客观原因的,应提前报计财处。


特此通知

计划财务处

20241025